Explicacin y configuracin.
Explicacin y configuracin.
1. Respaldar empresa
2. Ir a Configuracin -> Conceptos
3. Crear un nuevo concepto con un nombre que identifique que las facturas fueron timbradas fuera del sistema y dar click en guardar
4. En la pestaa 1 (Datos generales) desmarcar la casilla Comprobante Fiscal Digital y marcar Asociar CFDi, posterior guardar cambios.
5. Ir a Movimientos -> Ventas -> Facturas y seleccionar el nuevo concepto de Factura.
6. Crear nueva factura y poner los datos necesarios para crearla, fecha, folio, movimientos, etc.
7. Dar clic en asociar CFDi.
8. Seleccionar el XML y dar clic en asociar.
9. Cerrar ventana.
10. Guardar factura.
11. Crear un nuevo REP con el cliente en cuestin.
12. Dar clic en saldar facturas.
13. Validar que ya aparece para saldar la factura.
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