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Al momento de generar el PDF de un Cobro cliente (REP) se muestra duplicado el documento relacionado adems de verse duplicado en la lista de documentos de Cobro cliente (REP) en Comercial Star/Pro

CONTPAQi Comercial Start Pro
Causa del problema

Campo sin contenido

Solución

1. Respaldar la empresa.
2. Ingresar al Managemente Studio y abrir la base de datos con el detalle.
3. Buscar la vista que tiene el nombrevwLBSDocFinancialOperationTaxDetailPrint
4. Dar click derecho y seleccionar Design para reemplazar la vista actual por la siguiente;
NOTA: A CONTINUACIN SE ENCUENTRA LA VISTA PARA ACCESS Y PARA SQL, SER NECESARIO UTILIZARLA DEPENDIENDO DE QUE TIPO DE BASE DE DATOS TIENEN SI ACCESS O SQL.

Nombre de la vista:vwLBSDocFinancialOperationTaxDetailPrint
Motor:ACCESS
Query:
SELECT vwLBSDocFinancialOperationTaxDetailPrint1.FinancialOperationID, MAX(vwLBSDocFinancialOperationTaxDetailPrint1.NETO) AS Neto, MAX(vwLBSDocFinancialOperationTaxDetailPrint1.IEPS) AS IEPS, MAX(vwLBSDocFinancialOperationTaxDetailPrint1.IVA) AS IVA, MAX(vwLBSDocFinancialOperationTaxDetailPrint1.IVA_RET) AS IVA_RET, MAX(vwLBSDocFinancialOperationTaxDetailPrint1.ISR_RET) AS ISR_RET, (MAX(vwLBSDocFinancialOperationTaxDetailPrint1.NETO) + MAX(vwLBSDocFinancialOperationTaxDetailPrint1.IVA)) - (MAX(vwLBSDocFinancialOperationTaxDetailPrint1.IVA_RET) + MAX(vwLBSDocFinancialOperationTaxDetailPrint1.ISR_RET)) AS TOTAL_PAGADO
FROM vwLBSDocFinancialOperationTaxDetailPrint1
GROUP BY FinancialOperationID

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Nombre de la vista:vwLBSDocFinancialOperationTaxDetailPrint
Motor:MSSQL
Query:
SELECT FinancialOperationID, MAX(NETO) AS Neto, MAX(IEPS) AS IEPS, MAX(IVA) AS IVA, MAX(IVA_RET) AS IVA_RET, MAX(ISR_RET) AS ISR_RET, (MAX(NETO) + MAX(IVA)) - (MAX(IVA_RET) + MAX(ISR_RET)) AS TOTAL_PAGADO
FROM dbo.vwLBSDocFinancialOperationTaxDetailPrint1
GROUP BY FinancialOperationID

5. Una vez reemplazada la vista vamos a dar CONTROL + R. (ESTE PASO ES MUY IMPORTANTE)
6. Guardamos cambios y abrimos la base de datos en el sistema.
7. Ingresamos a Cobros Cliente y validamos que ya no se muestran cobros duplicados y de igual manera en el PDF ya no se muestra tampoco duplicado el pago.

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